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详解]IATF16949汽车质量管理体系怎么申请?各部门都要准备哪些资料?

来源:江南app下载安卓    发布时间:2024-02-27 11:02:00
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  原标题:[详解]IATF16949汽车质量管理体系怎么申请?各部门都要准备哪些资料?

  IATF16949 证书适用于汽车相关行业的企业,只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商,也就是说这些厂家须是直接与生产汽车有关的,能开展加工制造活动,并通过这一种活动使产品能够增值。主要包含了:轿车、载货汽车、客车、摩托车及部件、配件的生产厂商。涉及的服务主要有:1、生产材料;2、生产零件和维修零件;3、热处理、喷漆、电镀或其它表面处理服务;4、工模具和生产设备。

  但需要注意的是,不包括工业(叉车)、农业(小货车)、建筑业(工程车)、矿业、林业等用车生产厂家。

  IATF16949认证咨询费主要与企业导入IATF16949认证的需求和目的有关,不同企业需求/目的不同,开展咨询工作的方法不一样、培训辅导方法不一样、投入工作量不同,达成的效果不同,所以收费不同,这需和企业沟通、面谈才能确定,无法像实物产品一样给出标准定价。其次还需要结合企业的规模、基础现状以及特别的条件最终作出综合评估报价。

  IATF16949认证费与企业需求无关,只与企业规模(人数)、是否有设计开发有关。企业规模越大审核人天越多费用越高,有涉及开发在没有设计开发的基础上增加适当的人天。IATF16949认证公司都按人数划分档位,确定审核人天和认证费用。

  认证审核员在审核期间发生的差旅费(往返交通费、住宿费、餐饮费用)都由企业实报实销。

  更多相关的认证服务,ISO9001质量管理体系认证ISO14001环境管理体系认证ISO45001职业健康管理体系认证ISO20000 信息技术服务管理体系认证ISO27001 信息安全管理体系认证ISO22000食品安全管理体系认证HACCP危害分析与关键控制点体系认证ISO13485医疗器械质量管理体系认证GJB9001C武器装备质量管理体系IATF16949汽车行业质量体系认证GB/T31950企业诚信管理体系认证SA8000社会责任管理体系认证ISO50001能源管理体系认证GB/T27925五星售后服务认证 (V型)欢迎关注交流申请IATF16949认证费用多少?

  1、顾客特别的条件和体系关系矩阵必须建立,顾客特别的条件不是技术和图纸要求;假如没有,审核时企业需提供顾客出具的书面证据;

  2、产品安全满足13项要求,如,作业指导书有安全标识,追溯性必须100%有批次号,FMEA和CP必须有顾客的特殊批准,变更需经顾客批准等;

  5、风险分析不能按部门来做,一定要按照过程,按照事件分析,风险需建立等级,制定预防措施;

  8、内审员能力满足5项要求,包含培训老师资格(IATF授权机构的培训合格证明)必须保留;

  10、记录保存:生产件批准文件、工装记录(包括维护和所有权)、产品和过程设计记录、采购订单(如适用)或者合同和修正,保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期,再加一个日历年;

  17、审核前须按照IATF16949规定要求,进行一次完整的内审和管理评审;

  包括汽车顾客清单、汽车顾客特别的条件清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单。

  过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单。

  包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核;如年度计划、审核计划、审核报告等。

  连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标。

  顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾客满意度评价。

  汽车产品质量标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检验测试报告等。

  SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展的新趋势等);

  未来3~5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开;

  按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势变化分析,提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等;

  管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果;

  内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告(含缘由分析、纠正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表;

  过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告(含缘由分析、纠正措施及验证)→不符合汇总表→首/末次会议签到表;

  产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录(含:全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)→产品审核报告。

  客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计;包括产能分析;

  交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);

  区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁。

  台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计;满足预测性维修要求;

  设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);

  特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、能承受压力的容器、锅炉等。

  开发计划→工装设计(图纸、标准等)→采购订单/自制计划→验收单(检验记录等)→台帐

  台帐→库存按时进行检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→工装履历→废申请单(要填上处置记录)

  注:工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具(含磨具)、可重复利用的物流器具等。

  新的原料或新零件→样品报告(公司的检验和试验记录、生产试用报告等;供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等);

  工艺参数监控记录(如质量不负责则由生产负责)、产品检验报告书、过程质量记录(自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期Cpk分析报告等)、成品检验记录(检验记录单、报告书)、标识(现场要有即可)、顾客来料检验记录;

  顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);该项由营销或质量提供;

  不合格处置单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表→定期的不合格优先减免计划→纠正/预防措施验证记录→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等) ;

  针对重大不合格项目→纠正/预防措施验证记录 →变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);

  台帐→校准/检定计划→校准/检定记录(内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等)→有效期标识→试用前的校正记录→试验设备的日常点检记录→定期巡查记录;该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表(如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等)等;定期的MSA分析报告;

  标准样品一览表→样品标识卡;实验室环境条件监控记录(温湿度、清洁度等);

  每个系列新产品至少一套完整的APQP资料;关注产品质量标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等;

  申请单→变更前的评审→变更方案→变更记录→变更后的评审→技术通知单/文件更改通知单→ 相关文件修订(图纸、标准、FMEAs、控制计划、工艺、检验规程等)→变更履历;

  技术文件清单→文件归档记录→复印分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录;外来文件清单(与产品有关的标准)→文件归档记录→复印分发记录→有效性检查及更新记录→借阅记录。

  市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、经营销售的策略、营销规划等;

  顾客订单/销售计划→可制造性评审记录→月度订单登记→发货计划→订单执行跟踪记录→发货记录→销售业绩统计;

  顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);该项由质量或营销提供;

  顾客满意度调查表(发给客户)/顾客满意度测评(内部评价)→顾客满意度评价报告;

  顾客文件清单(顾客标准、图纸、合同、技术方面的要求、相关协议等)→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录→借阅记录。

  可接受供应商清单→供应商资料(基本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件(含质量体系、环境体系等)、特殊行业生产许可证/运输证复印件、危险废弃物处理资质等);

  供方开发计划→资料收集→潜在供方清单→评审计划→供应商评审记录→可接受供应商清单→采购协议(新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等);

  新品开发→技术文件签订和发放(各类协议、图纸、标准等)→OTS送样→样件认可→PPAP提交(必要时)→PPAP认可(必要时)→量采;

  更新后的文件→文件收发记录(旧文件回收、新文件发放)→零件更改后送样送样→样件认可→PPAP提交→PPAP认可→量采切换;

  物料需求计划→采购计划→采购订单→报检单→进货检验记录→入库单→供应商业绩评定;

  不合格处置单→处置记录(退货、挑选等)→供方整改→整改验证记录→供应商业绩考核;

  与供方有关的文件清单(标准、图纸、合同、技术方面的要求、相关协议等)→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录。

  账卡物一致、标识清楚、堆放整齐、防护符合环境要求、出入库记录齐全、先进先出方式明确、库房区域划分/布局、出货检查记录等;

  相关方财产管理(硬件:设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等):相关方财产清单→到货通知→检查记录→产权标识→入库管理→出货记录/消耗记录/周转记录→按时进行检查/保养/维护或维修记录→损坏记录(如有)→报告相关方的记录(如有);具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的管理要求进行。

  培训需求(各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转岗员工、安全/环保、新品开发等)→年度培训计划→月度培训计划→培训记录(签到表、培训记录)→培训效果评价;

  员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及能力评价、员工绩效考核、顶岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建议/自主改善/QC小组活动。

  受控文件清单(管理性清单)→文件审批→分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录;

  说明:1、管理性文件包括手册、方针目标、年度经营计划、程序文件、记录格式、管理制度、操作规程、作业指导书等。2、操作规程及作业指导书不包括产品制造工艺类文件。

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